点击数:18022017-12-08 16:21:51 来源: 鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司
近日,纪检监审处组织集团相关处室本着规范性、效益性、权威性的原则,对各子公司2017年度经营活动进行审计,此次审计的主要内容是对2017年所实施工程的财务、招投标、采购、合同、成本分析等进行全过程审计。
本次审计对子公司经济活动结果的真实性、合法性以及衡量其效益有着积极的作用。强化了对各子公司经营活动全过程的监督控制,保障各子公司依法有序健康运行。同时,促进了集团公司管理水平和经济效益的提高,确保国有资产保值增值。
内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是企业单位加强管理、防范风险的基础防线。进一步推进内部审计工作,是单位实现自我管理、自我约束、自我改进、自我提升的重要措施。