点击数:5652024-07-17 16:34:00 来源: 鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司
为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提高区属国有企业内部审计工作规范化水平,健全完善内部审计机制,更好发挥内部审计职能作用。7月16日,区审计局会同区国资委赴弘基炜业集团对企业内部审计工作情况进行调研。调研组由区审计局党组书记、局长王存军带队,区国资委主任王晓东,区国资委党委委员、副主任田东明及区审计局、区国资委相关科室负责人一同参与本次调研。
会上,郭雪峰董事长详细介绍了集团内审工作开展情况,企业内审机构设立、内审人员配备以及内审项目开展及相关问题等情况,并根据现阶段进展有针对性地指出当前存在的问题。他说新形势下国有企业内部审计工作机制有待进一步健全、完善,内部审计的增值效果不明显,应充分认识目前存在的弱项短板,紧紧围绕党和国家工作大局,按照国有企业内部审计工作的要求,积极探究内部审计高质量发展的路径。
通过座谈交流,参会人员就目前内部审计工作面临的疑惑和困难进行交流研讨,互通经验做法和心得体会,力争在区属国有企业内审工作中共同奋进。
调研组对集团内部审计工作提出四点建议:一要进一步加强内审机构和队伍建设,提高对内部审计工作的思想站位;二要继续修订完善内部审计制度,制度建设要有可操作性;三要强化对内部审计工作的领导,要充分发挥其组织结构及职能的独立性;四要夯实内部审计基础,不断提升审计质量,做到揭示问题、解决问题、防范风险、规范管理和促进发展一体推进。